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《审计理论与实务》每日一练:内部审计权限(3.15)

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/03/15 11:04:11 字体:

初级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部审计权限

多选题

下列不属于内部审计权限的有:

A、参加本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议

B、参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后施行

C、对违法违规和造成损失浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追究责任

D、有权干涉被审单位经营决策

E、检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物

  

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  初级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2017-03-15)  

  初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率相对较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

正保会计网校
2017-03-15

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