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国际内审师《内审实务》每日一练:监督业务处理情况的有效方法(7.17)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/07/17 09:11:04 字体:

冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际注册内部审计师(CIA)试题。正保会计网校CIA考试每日一练可以帮到大家。以下是CIA《内部审计实务》每日一练:监督业务处理情况的有效方法,今天你学习了么?

单选题

内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部门对很多供应商重复付款。在出点会上,财务部门的总裁告知审计师,他们正在采取措施收回款项,并在三个月内完善付款系统以避免这种情况再次发生。面对上述情况,首席审计执行官应该采取下列哪种行动?

A、在下次计划实施对财务部门的审计业务中重点关注此事

B、在三个月后实施跟踪活动

C、监督纠正措施的执行情况,并在适当的时候,计划跟踪活动

D、将这种情况上报审计委员会,由审计委员会主席决定是否采取跟踪行动

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2018-07-17)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-07-17)

国际内审师考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。每日一练在线测试系统期待您的热情参与,也欢迎您提出意见和建议。正保会计网校祝您学习进步,梦想成真!

正保会计网校
2018-07-17

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  • 赵海涛 《内部审计基础》

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  • 赵海涛《内部审计实务》

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