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不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。对于国际注册内部审计师(CIA)考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,备考就会更容易一点点。正保会计网校CIA每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为CIA《内部审计基础》每日一练,今天你练了吗?
单选题
下列选项中,关于控制的理解至准确的是:
A、董事会设立的一种规章制度,组织按照该制度运行
B、管理风险,增加实现既定目标可能性而采取的行动措施
C、通过事实充分的行动为目标的实现提供必然保证
D、管理层设计的会计系统和相关的控制程序
【正确答案】B
【答案解析】 本题考查的知识点是内部控制、风险和治理。控制是指管理层、董事会和其他方面为管理风险、增加实现既定目标的可能性而采取的行动,为实现目标和目的提供合理保证。内部控制不是机械的按照制度实施的控制措施,是考虑各层次人员的影响的程序和政策。
国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-02-26)
国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。
正保会计网校
2018-02-26
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