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国际内审师《内审基础》每日一练:内部控制(8.6)

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/08/06 09:31:37 字体:

水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA)考试,也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。CIA《内部审计基础》每日一练奉上,快来练习吧!

单选题

在记录控制情况的审计底稿中,项目组成员应着重识别:

A、项目负责人选定的控制程序和核心风险。

B、风险的大小。

C、现有的控制程序和相关风险。

D、控制制度是否能够有效降低风险。

  

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国际内审师:每日一练《内审实务》(2017-8-6)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-8-6)

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正保会计网校
2017-8-6

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  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

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  • 赵欣《内部审计知识要素》

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