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国际内审师《内审实务》每日一练:对内部控制意见(11.21)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/11/21 10:22:02 字体:

凡事勤则易,凡事惰则难。备考国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样,每天学习一点,每天巩固一点,成功终会属于你。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题巩固所学知识并灵活运用。以下是CIA《内审实务》每日一练,今天你学习了么?

以下为国内审计师《内部审计实务》每日一练,今天你练了吗?

单选题

某公司尚未在全公司范围内建立风险管理程序,该内部审计师应该:

A、与管理层讨论建立风险管理程序的必要性

B、实施风险管理程序的替代程序

C、自行开发风险管理程序,由管理层执行实施

D、将此事报告给董事会

 

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2018-11-21)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2018-11-21)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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