- 审计报告应该由谁决定报告的发送对象和发送方式? [2022-01-13]
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在上述的案例中,下列哪一个报告标准被忽视了?
[2022-01-06]
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以下哪项描述了包括在审计报告中的建议:
[2022-01-06]
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关于舞弊调查的审计业务工作底稿,下列陈述正确的是?
[2021-12-31]
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以下哪项的审计证据被认为更具说服力?
[2021-12-30]
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下面哪项在确认这种舞弊的存在时是最有效的?
[2021-12-23]
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关于该程序下列表述正确的是?
[2021-12-22]
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审计主管应如何以更有效的方式来应对这种情况?
[2021-11-30]
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以下哪项不是为了反馈审计部门工作效果而设的?
[2021-11-29]
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对组织有效利用进行审计时以下哪项审计目标是适当的?
[2021-11-26]
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关于风险管理技术,以下哪一项是错误的?
[2021-11-25]
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可以提供相关信息的审计程序是以下哪一项?
[2021-11-22]
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制定审计工作方案应在审计过程的哪个阶段进行?
[2021-11-19]
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哪项活动不适合内审师在新系统实施的审计业务期间执行
[2021-11-18]
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以下哪项不属于对审计证据可靠性的正确表述?
[2021-11-17]
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如果审计证据符合以下哪项条件,则被认为更具说服力?
[2021-11-16]
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适当的审计范围应该是:
[2021-11-12]
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利用内审部门监管机构的审查员对组织是有益的,因为:
[2021-11-11]
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内部审计人员和外部审计师的基本区别主要体现:
[2021-11-10]
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以下哪项是外部的财务标杆的例子?
[2021-11-05]
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以下哪项关于对标的陈述哪一项是不正确的?
[2021-10-29]
- 能够更好地实现这一目标的审计种类是: [2021-10-29]
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下列审计经理的做法中恰当的是:
[2021-10-25]
- 业务流程检查的范围主要涉及: [2021-10-22]
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以下哪项不属于对平衡计分卡四个组成部分的描述?
[2021-10-21]
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在控制自我评估中,调查问卷有哪种优势?
[2021-10-19]
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下列哪些业绩评价标准可作为持续业绩测评的指标?
[2021-10-15]
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以下题目该程序可能造成的潜在错误是:
[2021-10-14]
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以下题目CAE应该如何应对此情况?
[2021-10-09]
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预算编制过程是内部审计管理的哪个基本功能的例子?
[2021-10-08]
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以下题目内部审计师应做的第一件事是什么?
[2021-09-30]
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以下哪项不应作为可审计活动?
[2021-09-30]
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以下哪项关于对标的陈述是不正确的?
[2021-09-28]
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以下哪项为竞争性基准比较的最佳描述?
[2021-09-27]
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最终审计报告应该由谁决定报告的发送对象和发送方式?
[2021-09-26]
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以下选项这份审计报告对谁最有用?
[2021-09-23]