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2014年国际注册内部审计师考试备考工作已经开始,正保会计网校为了帮助参加2014年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!
单选题
内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:
I、职责分工不充分
II、采购职能被削弱
III、信用卡可能被用于私利
Ⅳ、银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
A、只有I和III
B、只有II和Ⅳ
C、只有III
D、I、II、III和Ⅳ
【正确答案】 A
【答案解析】 I、正确。若持卡人可以既批准又实施采购业务职责不分离时可能出现舞弊,应关注。
II、不正确。信用卡更方便于付款,使得采购业务更快进行,不会削弱采购职能。
III、正确。如果没有有效监督,信用卡可能被用于私利,是潜在的风险,应关注。
Ⅳ、不正确。银行要求大额付款使得信用卡成为一种更有效率的购货手段。
相关链接:国际注册内部审计师考试练习题汇总
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