【课程背景】
税务稽查年年有,“严稽查”成不二法则,税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以抓收入为主”。2013年的经济形势不容乐观,税务稽查力度仍将加大,税务稽查将越来越深入,让总局领导意识到税务稽查“危难之处显身手”!而这恰恰意味着企业纳税人在2013年税收检查中将会有更加严峻考验!
全国税务稽查工作会议强调,今年将突出重点税源检查和大要案查处,认真落实税收专项检查和专项整治工作,继续深入开展打击发票违法犯罪活动工作。面对税务稽查,应对策略不同,其结果也大大不同!
为使广大企业财务、税务管理人员能够更深入的了解和把握税务检稽查动态及重点,处理好相关关系,准确做账依法纳税,有效控制税务风险,切实降低税务风险可能给企业带来的损失,提升企业税务价值,网校特开设此实战培训课程。本课程注重案例讲解,案例贯穿讲课全过程。
【受益对象】企业财务总监、财务部长、财务经理、税务总监、税务经理、财务主管等
【主办单位】正保会计网校|正保会计网校黑龙江服务中心
【培训时间】3月14-15日(周四、周五)
【培训地点】乐业大厦(哈尔滨市南岗区长江路130号)
【相关费用】会员免费;非会员2680元/人(含培训、资料及午餐费用) 加入会员>>
【报名咨询】0451-82515139
【讲师介绍】陈萍生
原国家税务总局稽查局专项检查组成员;现国家税务总局12366专家。曾培训辅导过的机构与企业有数千家。具有深厚的财税理论功底和丰富的实践经验,极具互动性的演讲风格,深受全国税务机关和企业欢迎,授课采取互动式的教学方法,提出各个现实中实用的税收筹划方法,从不同的角度分析讲解运用技巧和风险分析,起到融会贯通的启示作用。同时激发学员参与的热情,提出并交流本单位的节税手法和策划思路,达到互相促进、提高学习效果的目的。
【课程大纲】
第一部分:增值税、营业税业务检查中的风险点及企业应对处理
1、营改增前后进项税额抵扣的变化检查及应对处理
2、增值税收入和计算销项税额时点检查及应对处理
3、小规模纳税人增值税检查风险点及应对处理
4、营业税纳税义务发生时点检查要点及应对处理
5、境外支付营业税扣缴和企业所得税扣缴检查风险点及应对处理
6、混合销售的一般规定和特殊规定难点及检查应对处理
第二部分:企业所得税业务风险点及企业应对处理
1、企业所得税收入确认时点检查及应对处理
(1)收入确认账务处理的技
(2)收入分解账务处理的技巧
(3)视同销售账务处理的技巧
(4)销售累计折扣折让账务处理的技巧
(5)违约金收入和代收费用账务处理的技巧
(6)转租业务账务处理的技巧
(7)其他收入账务处理的技巧
2、成本费用税前扣除的税务检查判断及应对处理
(1)职工薪酬的账务处理技巧
(2)劳务报酬费用的处理技巧
(3)工程费用中的处理技巧
(4)业务招待费用中的节税技巧
(5)预缴企业所得税的处理技巧
(6)办公用品中的节税技巧
(7)福利费用中的节税技巧
(8)管理费用中的节税技巧
(9)利息收入和费用的节税处理技巧
(10)员工借款利息的节税技巧
(11)单位和员工车辆使用费报销的节税技巧
(12)旅游费报销的技巧
(13)交通费报销的节税技巧
(14)取得发票的节税技巧
(15)其他费用的节税技巧
3、企业所得税与增值税视同销售区别与处理技巧
4、政府部门补助会计处理和税收处理技巧
5、营销物品计入广告费业务宣传费条件要求
6、借款利息费用税前扣除判断关键要点
7、个人车辆使用费和通讯费用税前扣除判断
8、资产折旧、摊销税前扣除主要问题点
9、企业合并、分立资产处理及检查要点
第三部分:个人所得税风险点及应对处理
1、企业扣缴个人所得税三类对象检查
2、个人应税所得的形式和免税所得判断
3、辞退员工一次性补偿个人所得税计税方法
4、年终奖个人所得税计税方法检查及策划
5、税务机关如何确定个人股权转让价格
6、企业资本公积盈余公积转增个人股本征免税政策
第四部分:其他税收风险点及应对处理
1、土地使用税纳税时点和终止纳税时点检查
2、房产税计税依据范围检查要点
3、不纳房产税的建筑物和土地价值税务判断
4、契税计税依据的成交价格的税务判断
5、一般企业和房地产企业土地增值税检查要点
第五部分:税企税务争议问题的应对处理
1、税务检查问题的准确判断分析
2、税务检查中如何进行有效的陈述申辩