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浙江省审计厅对“七艺节”财务收支实施首次审计

2004-09-09 00:00 来源:浙江省审计厅   打印 | 收藏 |
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  为加强对“第七届中国艺术节”财务收支活动的审计监督,确保“七艺节”的各项财务收支活动的合规、有序,前不久,浙江省审计厅根据《第七届中国艺术节审计工作方案》的要求,对“七艺节”财务收支实施了首次审计。

  审计结果显示:自2002年“七艺节”筹(组)委会成立至2004年7月31日,总收入1976.86万元,其中:财政拨款1200万元,接受捐赠经费收入561万元,接受捐赠实物收入70.46万元,其他收入145.40万元。总支出737.28万元,包括广告宣传费、办公用房租费、设备购置费、制作费等支出。“七艺节”组委会的财务真实,经济活动基本合规,内控制度基本健全有效。

  审计也同时发现,“七艺节”有关职能部门在预算管理、资产管理和执行财务制度等方面还存在一些问题。审计结束后,省审计厅在向组委会提交的《第七届中国艺术节2004年7月31日前财务收支的审计报告》中及时作了反映,引起了省委领导的高度重视。省委常委、省委副书记、省“七艺节”总负责人梁平波对此作出重要批示,并强调:“七艺节”组委会办公室、省文化厅应根据审计意见,进一步规范财务收支管理,保证第七届中国艺术节的胜利召开,下一段在用好管好政府核拨和社会捐赠的资金方面要多下工夫。

  根据梁平波副书记的重要批示,省文化厅领导立即针对审计提出的问题和建议召开专门会议,研究整改措施,严防在财务管理上出现漏洞。并及时将梁平波副书记的批示、审计报告分发到组委会所有职能部门和各分管领导,以便对照落实和及时纠正问题。组委会财务部等职能部门还在健全管理制度,强化预算意识、严格财经纪律,完善财务手续等方面狠下工夫,在较短的时间内,根据实际需要,补充制定了《第七届中国艺术节捐赠实物管理办法》、《第七届中国艺术节礼品管理办法》,并对《关于第七届中国艺术节筹备及办节期间经费报销审批问题的若干规定》进行了修订,为确保“七艺节”各项财务收支活动合规、有序提供了有力保证。

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