淮南市民政局重视审计建议规范所属事业单位财务资产监管
淮南市审计局日前对市民政局及所属二级机构进行2005年度财务收支审计结束后,对该局及所属二级机构财务管理中存在的问题,提出了合理化建议。该局领导非常重视,专门召开所属单位的领导及财务人员会议,对审计指出的问题和建议,逐条分析,并采取了以下整改措施。
一是对基层重点事业单位的财务资产与管理进行综合专项巡查。内容包括部分会计基础工作、公物资产、管理制度情况等,巡查先有市局依据有关制度规定,列出考核标准,基层分管领导和财会人员参加,采取听介绍、看材料、按考核标准议评;二是从源头上预防重点基层单位在收支管理上的违规,违纪和经济案件的发生。将以往跨年度收支检查,改为按月实行月报月核。各基层单位将本月预算内外的会计报表,资料装订成册手续完备的会计原始凭证,向局会计室专人送核。其中当月公务接待和个人工资以外的福利费、差旅费、用油、用电的支付,要如实如数注明。同时对一般性业务操作不符合要求的,由审核人直接给予批评并限时纠正;被审核单位连续两次违规的,单位主要领导要写出书面检查;个别情况较重的给予通报批评,并在被查单位政务公开栏张贴,以示群众监督;严重违反财经制度和管理不到位,造成损失或影响较坏的,将视情况终止所在单位财务负责人审批发票的权利。对涉及的财会人员,将停止其会计工作并取消会计资格,解除聘任关系。触犯法律或案情较大的移交有关部门查处。
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