墉桥区审计局加大对部门预算执行审计的力度
墉桥区审计局在开展2005年度预算执行审计时,改变以往就财政查财政的审计方式,对掌握重点资金的11个预算拨款单位及其二级单位进行了部门预算执行审计。经审计发现大部门单位能够按照公共财政支出管理的要求,将单位的各项收支全部纳入会计中心集中核算,但也有少部门单位将部门资金游离于帐外,逃避财政监督。
审计发现存在的主要问题:各单位年初均未编制收支预算,不符合《预算法》第二十四条规定;部分单位存在公款私存私放、违规收费、挤占挪用专项资金、虚报套取财政资金、虚假开具发票、违规提取管理费、招待费超支、财务管理不规范等违纪违规的问题。
针对上述存在的问题,我们认为,今后在进行预算执行审计时,要以财政支出为主线,加大部门预算执行审计力度,重点审查掌管专项资金、有资金分配权的单位,沿着资金走向查深查透,揭露部门预算执行中存在的不合法、不合规问题,更好地为政府宏观决策服务。人大应加强对被审单位整改预算执行中存在问题的监督,促进整改落实。
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