上海市审计局行政事业审计处积极推进内部管理规范化
今年以来,市审计局行政事业审计处以建立完善工作制度为抓手,推进内部管理规范化建设。
一是按照科学规范的要求,对过去已经形成的工作制度进行梳理修订,根据新的形势和要求,结合工作实际,进一步对这些制度进行量化、细化。这方面已经梳理修订的制度主要有部门工作责任细则,工作人员岗位职责、标准,政治、业务学习制度,廉政规定落实办法等。
二是按照明确职责的要求,对日常业务工作进行科学分解调整,结合岗位工作职责,明确工作责任主体,进一步完善各项考勤和考核办法。这方面已经或准备建立的制度主要有考勤管理、信息工作、复核工作、科组建设和人才队伍建设等。
三是按照创新工作的要求,对近年来在工作中取得的经验和成功做法进行总结,把其中符合上级要求、体现创新精神、经过实践证明、对推动工作具有良好效果的成功经验和做法通过制度形式固定下来。这方面已经或准备建立的制度主要有计算机审计管理办法、审计工作复核办法、审计实施情况检查办法和审计重要情况汇报审议办法等。
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