四川苍溪县支付核算中心强内控机制保资金安全
今年,苍溪县财政国库支付核算中心针对资金支付清算重点环节和风险点,进一步强化内控机制,确保财政性资金运行安全。
一是强化风险防范意识。进一步建立健全内控制度,加强工作人员业务培训,牢固树立资金支付安全意识,提高防范风险能力,定期检查督促,以防患于未然。
二是加强预留银行印鉴管理。严格执行印章管理制度,按照“印章分离”原则,谁分管谁使用谁负责,严格做到“人离落锁,下班入柜”。
三是严格对帐管理。一方面强化与国库、代理银行的对帐工作,对代理银行送达的对帐单及时对帐,对帐不符的及时查明原因并纠正,对帐回单订入月末会计凭证内;另一方面强化金财直接支付系统与金蝶K3软件后台凭证录入系统的对账工作,每月各核算会计必须认真填制直接支付业务与后台录入业务核对表,经股长审核、分管领导复核后存档,年末总预算指标与国库拨款指标核对,核对表必须装入预算单位年度会计报表。
四是做好凭证签收工作。与代理银行的凭证交接做好签收登记,规范记载笔数、金额、号码,明确双方责任。
五是完善“金财工程”系统内控功能。严格做到凭证录入和复核不能为同一人,复核和打印《财政资金支付凭证》时不能修改凭证要素,从而使不同岗位人员在操作时相互制约,达到“人控”与“机控”相结合。
六是严格计算机操作密码管理。工作人员离开微机时必须退出金财系统,并且不定期修改密码,确保财政资金支付安全。
七是加强乡镇财政远程报账安全管理。各乡镇必须严格遵守网络操作权限和财务保密制度,做到“专网专机运行、专机专人管理”,严防财政财务信息泄密,填制的远程报账委托支付凭证应准确无误,确保收款人信息、直接支付信息和扫描传输的原始凭证相关信息一致,中心乡财核算会计更要加强计算机密码管理,确保网络与资金支付安全。
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