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东城区审计局召开行政事业单位内部审计工作交流会

2008-04-25 09:07 来源:东城区审计局    打印 | 收藏 |
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  东城区审计局于 10月 27-28 日召开了东城区部分行政事业单位内部审计工作交流会,与会单位主管内审工作的领导、内审工作负责人、内审人员及东城区审计局相关业务科科长等共计 27 人参加了会议。东城区审计局举办这次交流会的主要目的是为贯彻落实区委、区政府加强内审工作的指示精神,在审计管辖范围内,坚持关口前移,建立起以预防为主、有效防范政府财经工作风险的审计机制,有针对性地研究探索当前我区各部门及所属单位内部审计作的目标、范围、重点,学习交流内部审计工作经验和先进的审计技术方法,真正把我区内部审计工作构筑成为保证各部门、单位经济健康发展的坚固防线。通过交流研讨,为全区各部门 ( 单位 ) 主管领导、内审人员提供相互学习、共同交流的机会,有利于继续推进全区内审工作整体水平的提高。这次会议也是区审计局区别不同情况、加强分类指导所采取的具体措施之一,是继六月份召开的东城区街道系统内部审计工作交流会后,第二次召开全区分系统交流会。会上,东城区审计局强调了区委、区政府对审计工作的新要求,指出了召开这次交流会的目的、意义,介绍了这次交流会前对我区部分行政事业单位内审工作现状所做的调查及对调查情况的初步分析,肯定了成绩,提出了普遍存在的问题及解决问题的意见。各与会单位按照事先准备的内容介绍了本单位内审工作的情况、取得的成绩、目前存在的问题和困惑及下一步准备开展的工作等,还对区审计局提出的制定《东城区内部审计工作标准》的议题及其草拟的内容进行了讨论并提出了很多积极的建议和意见。会上,东城区审计局各相关审计科还与各单位就内审工作进行了交流,根据在审计中发现的被审单位带有普遍性的一些问题,提出了内审人员所应发挥的作用和所肩负的重任,并共同探讨了内部审计和国家审计如何紧密结合,加大审计监督力度,共筑保证经济健康发展的坚固防线等内容。

  最后,东城区审计局主管内审工作的副局长徐阳同志对会议进行了总结,并对下一步工作提出了要求。他指出,这次交流会开得很成功,交流内容丰富,体现求真务实的精神,将对各行政事业单位乃至全区内审工作整体水平的提高起到积极的推动作用。下一步,我局对行政事业单位主要领导经济责任审计和财务收支审计将适当扩大延伸二级预算单位的比例,对各单位内部财政财务管理控制、内部审计工作开展情况作出评价,审计局内审指导科也将及时跟进加强有针对性的指导,准备研究出台《东城区内部审计工作标准》和修改完善《东城区内部审计先进单位和个人评选办法》。 2006 年将组织抽查部分单位内部审计情况,对仍然未建立健全内部控制制度、基本未开展内部审计工作的相关单位,提请政府公开通报批评,这是保证我区整体不发生重大违法违纪问题的必要措施。希望各部门及所属单位领导、财务主管人员、内审人员务必要继续提高对加强内部审计工作重要性的认识,在继续健全内部管理控制的基础上,按照今年《内部审计工作指导意见》的要求,严格审计制度,及时纠正违纪违规问题。

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