重庆南川区审计局出台廉政风险预防及控制办法
为了从源头上有效预防和遏制腐败行为的发生,促进党风廉政建设,保障审计事业的健康发展,日前,重庆市南川区审计局在深入开展廉政风险点排查的基础上,制定出台了《廉政风险预防及控制办法》。该《办法》明确了廉政风险防控的指导思想、工作目标、实施范围以及廉政风险点的主要表现。将审计廉政风险归纳为思想道德、制度机制、岗位职责风险三大类,27个风险点,提出了六条防控措施,进一步规范廉洁从审行为。
一是坚持学习引导。通过加强反腐倡廉教育和政治业务理论学习,提高审计干部的综合素质,增强拒腐防变的能力和业务工作能力。
二是坚持民主议定重大问题。区委、区政府和上级审计机关重大决策、重要工作部署的贯彻实施意见,各项审计工作中长期规划以及年度工作目标,重大的审计业务,重大的投资、建设项目以及年度财务预算,干部选拔、任用、管理及奖惩,党的建设、民主法制建设等重大问题决策要经过征求意见、公开结果等一系列民主程序来完成。
三是抓好人、财、物管理。严格执行人事纪律、财经纪律、物资采购及管理使用的各项规定,增强机关财务工作的透明度,年底通报本年度机关财务收支情况。
四是加强对审计执法权和管理权的制约。严格审计执法程序、审计复核质量管理程序和机关办事程序,推进各项工作的制度化、规范化,促进工作质量的提高。在审计组织上,审计组成员及分工,严格实行审计回避制度;在审计方式上,应当实施送达审计的,必须实施送达审计,尽量减少现场审计,规范审计人员的行为,从源头防范腐败,切实加强审计队伍的廉政建设;在审计实施中,审计工作必须在办公现场或指定场所进行,进行审计取证或与被审计单位交换意见,必须两人以上共同参与,发现重要线索要及时报告,如实反映审计结果;在审计处理处罚上,充分发挥审计业务会议的作用,对审计查处的重大问题的处理一律由审计业务会议集体研究决定,坚决杜绝审计小组或个人滥用自由裁量权。
五是抓好个人守纪。审计人员要认真履行职责,严格执行各项廉政纪律和审计“八不准”纪律。同时,实行定期或不定期的廉政回访,加大检查力度,确保审计“八不准”纪律落实到位。
六是形成廉政合力。与纪检、监察、检察等部门建立信息互通机制,加强对廉政规定、审计纪律、安全保密等各项规章制度执行情况的检查力度,不断增强制度的执行力,提高行政效能。
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