中卫市审计局“三个重视”防范审计风险
一是重视廉政教育,提高认识。严格坚持周二学习日制度;坚持在每个审计项目送达审计通知书的同时送达“审计现场‘八不准’纪律”和“中卫市审计局审计人员执行纪律情况反馈表”,要求被审计单位100%反馈审计局法规科,强化审计人员法制观念和审计职业道德;坚持以审计纪律作为规避廉政风险的“护身符”,并将审计人员廉政情况纳入年终考核,促使审计人员廉洁自律,增强其抵御不正之风的免疫能力。
二是重视制度建设,规范行为。先后制定了《审计组长负责制度》、《审计复核制度》和《审计质量控制制度》等一系列审计管理控制制度,并针对审计项目特点,确定结构更为合理的审计人员组成,对每个审计项目严格实施“事前”、“事中”、“事后”控制和三级审计复核制。在基建审计方面,特别规定审计人员不得单独接触施工单位相关人员,在造价结算和现场测量时,必须有建设单位、施工企业、监理单位、审计部门等单位人员参加,审计方至少二人参与。
三是重视监督制约,防范风险。为切实加强审计的廉政监督与制约工作,明确要求每一个审计项目都实行局领导联系责任制,要求达到保时、保质、保廉的“三保”审计质量控制目的,做到审计工作的公开、透明。审计进点时,在被审计单位醒目的办公场所公示审计廉政纪律、举报电话,做到主动设防,接受监督;审计结束后,由局领导带队赴被审计单位进行回访,了解审计人员在审计执法期间的廉政纪律执行情况,并征求被审计单位对审计机关建设的意见和建议。
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