淮安机关事务管理局认真落实审计建议
3月10日,淮安市委常委、秘书长、常务副市长陈洪玉在市级机关事务管理局原局长任期经济责任和单位财政收支审计结果报告上作出批示,要求该局高度重视审计反映的问题,严明规章制度,杜绝此类问题再次发生。
该市机关事务管理局对审计结果高度重视,针对存在的问题,认真采取措施,积极进行整改。一是认真落实审计决定。针对审计发现的公有房屋出租收入未足额计缴税费等问题,在系统内召开专题会议,及时采取措施,上缴了应缴款项并调整相应的会计帐目,并向税务部门申报缴纳了漏缴的各项税费40余万元。二是进一步完善财务管理制度。该局积极采纳审计建议,认真调研,从体制和机制上研究整改措施,修订完善了局财务内控制度,并督促下属单位健全和完善财务管理,从制度上堵塞漏洞。三是加强财务人员业务培训。针对财务管理不规范的实际状况,专门组织局下属财务人员进行业务培训,通过对《会计法》等一系列财经法规和相关财经知识的学习,促进了财务管理规范化。四是成立了内部审计工作领导小组。进一步堵塞管理漏洞,以保国有资产保值增值,保障机关后勤工作健康有序发展。
【我要纠错】 责任编辑:辛歆
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