蕉城区预算执行审计促进财政部门改进工作
近期,蕉城区审计局预算执行审计成效突出,不仅揭示披露问题,更重视问题的整改,从而有效促进了区财政预算执行工作的开展。
2010年同级审进点后,该区财政局对上年度同级审报告指出的问题进行了整改:一是规范财政专户管理。对财政专户进行清理合并,取消了没用的财政专户29个,保留财政专户28 个,其中23个集中国库股统一管理核算;
二是改进预算拨款程序。制定了《关于进一步完善财政资金管理的意见》,特别是将年度预算执行中的预算调整,统一由预算股下达指标给相应的业务股室,规范了各业务股室预算拨款的流程,变分散管理为统一管理;
三是加强财政局本部财政核算。通过组织相关人员对财政局近年来的财政核算进行自查自纠,并重新制定了《蕉城区财政局财政核算管理制度》规范财政管理核算工作。
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