嵊州市疾控中心采纳审计建议进行整改
今年上半年,嵊州市审计局对市疾病预防控制中心2008年至2009年度的财务收支情况实施了就地审计,审计中发现,市疾病预防控制中心预算外资金未实行专户管理;违反《事业单位会计准则(试行)》规定,未正确归集各项成本费用;部分专项资金管理流于形式,专项资金被挤占挪用现象严重等问题。
嵊州市审计局针对上述情况与问题,提出了审计整改意见和建议。对未缴财政专户管理和在其他应付款核算儿童保健经费问题作出了审计决定书;对专项资金管理中存在的有关问题提出审计建议:要求加强财政专项资金管理,规范专项资金使用、审批、拨付程序,杜绝挤占、挪用专项资金现象,对传染病监测补助资金应明确补助、奖励资金的补助标准及具体补助办法,规范专项补助资金的管理,防止国有资产流失等。
嵊州市疾病预防控制中心积极采纳审计建议,及时召开主任办公会议,通报本次审计结果,研究落实整改措施和办法。一方面及时出台《嵊州市疾病预防控制中心传染病监测补助等项目资金管理制度的通知》(疾控[2010]25号)规范性文件,对项目使用原则、项目资金预算、项目资金补助标准、项目资金拨付程序等作了具体规定。另一方面,疾控中心根据审计决定规定的内容和时间要求,及时进行整改:一是将6.67万元预算外资金及时缴存财政专户;二是正确归集各项成本费用,将在其他应付款核算的儿童保健经费结余款40.38万元转事业结余。审计决定和建议全部得到整改落实。
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