鄞州区多外乡镇同步开展资产经营公司审计调查
从今年3月份开始,鄞州区统筹22个乡镇(街道)内审的力量,从三方面入手探索乡镇资产经营公司同步审新思路。目前审计已结束,共查出违纪违规金额574万元,管理不规范金额1639万元,取得了较好的成效。
一、加强乡镇财政审计力量,促进内部审计力量整合利用。区审计局先下发了统一设计的调查方案和表格,交由各镇(街道)内审部门按要求对乡镇资产经营公司运行情况实施调查,要求各乡镇在统一的时间内向区审计局提出审计调查报告,区审计局再对内审发现的问题进行汇总分析,充分发挥乡镇内部审计在促进乡镇政府改善经营管理、维护农村社会稳定等方面的重要作用。
二、以资产经营公司集体资产的保值增值为审计重点,切实防范集体资产流失。针对审计发现资产经营公司的集体资产存在流失的隐患,企业的净资产在逐年萎缩,没有按照要求得到保值增值等问题,在认真分析原因的基础上,建议各乡镇制定债权债务的定期清理制度,进一步完善镇属全资或控股企业的股权管理措施,加强集体资产管理,明确考核制度,切实防止集体资产流失。
三、以完善乡镇资产经营公司内部制度为目的,关注乡镇政府决策。通过对乡镇资产经营公司内部制度与落实情况审计,如财政财务收支是否公开透明,一些不合理、不合法的开支是否由个别人决定,重大项目有无经过集体决策和科学论证,以反映乡镇政府科学决策、依法行政的能力与水平。通过审计防止和纠正严重截留、挤占、挪用、以权谋私等重点违法违规问题,促进政府乡镇依法有效地履行职责,关注资金的使用绩效与安全。
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