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锡林郭勒盟审计局建立健全内部审计制度

2010-08-31 14:20 来源:锡林郭勒盟审计局   打印 | 收藏 |
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  内部审计是由本单位、本部门内部专职审计机构和专职审计人员所进行的审计,直接对本单位负责人负责的一种经济管理方式。其内容包括财务收支审计、财经法纪审计和经济效益审计三部分。《中华人民共和国审计法》第二十九条规定《依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督》。

  开展内部审计,有利于维护财经法纪,逐步完善事中控制,通过检查会计资料和有关资料的真实性、完整性和正确性,检查本部门、本单位执行国家的经济政策、法令、财经制度的情况,披露经济活动资料中存在的错误和舞弊行为,保证会计信息资料真实、正确、及时、合理合法的反映事实。揭露违法乱纪,营私舞弊,贪污盗窃等违法行为,按照法令规定进行处理,以维护国家利益。

  从目前形势看,在各项管理体制越来越完善、各种责权关系越来越明确的环境下,旗直重点部门、管理国家重点项目资金、民生资金的单位和部门应该建立健全内部审计制度,由内部审计来监督本单位本部门和下属二级单位的财务状况是有重要意义的。这不仅仅是国家审计的必要补充,更重要的是加强本单位、本部门的自身监督,自我约束机制。

我要纠错】 责任编辑:桔梗
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