甘肃省纪委高度重视审计决定的落实和整改
2010年7月,省审计厅对省纪委办公厅2009年各项财政财务收支总体情况进行了审计,审计报告指出了一些办公设备采购、财务核算及报销不规范等问题,提出了进一步完善财务资产管理,健全专项资金管理制度等建议。审计决定下达后,省纪委领导对审计查出的问题及建议高度重视,于8月31日,由省纪委常务副书记刘宝珍主持,专门召开委厅局班子成员、各厅室负责人及相关财务人员全部参加的会议,通报了审计报告及审计决定,明确要求分管领导和办公厅认真查找存在的漏洞和问题,制定具体的整改措施,明确责任部门,对审计查出的问题进行认真整改。
省纪委办公厅根据审计查出的问题及建议,立即抽调人员,对现有的财务制度进行梳理,在借鉴省上有关单位财务管理制度的基础上,多次征求、听取委厅室意见,并在书记办公会、常委会上逐条讨论后印发了《中共甘肃省纪委省监察厅省预防腐败局机关财务资产管理办法(试行)》。该办法规范了财务管理的审批程序及权限,建立了逐级把关、分级负责的审批制度,进一步加强了年度资金预算管理,严格控制预算指标。同时将事前的控制与事后监督相结合,防范不合理、不规范开支及报销等问题发生,确保各项支出真实、合法,会计核算准确、有效。
省纪委办公厅还将专案费及其他专项费用和机关行政经费进行了统一管理,单独核算,并规定对专案费由专门人员审核把关,规范了专项经费的开支范围及标准,保证了专项资金专款专用。
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