乌海市审计局完善内控制度加强整改落实取得明显成效
随着学习实践科学发展观活动的深入开展,乌海市审计局结合审计工作调研中查找出存在的问题和不足,围绕如何充分发挥“免疫系统”功能的思路,不断完善内部控制制度,先后对《审计工作综合考核办法》、《个人实绩考核办法》、《审计信息工作考核办法》和《优秀审计项目评选办法》等制度进行了修改,同时新制定出台了《统一审计业务文书格式》、《审计项目业务流程》和《审计项目责任化分办法》等规定,建立健全了整改工作的长效机制,使整改工作落到实处。
制度建设促进了审计工作发展,用制度管事、用制度管人而且取得了明显成效。截止2009年6月末,审计单位(项目)29个,查出各类违规金额11575万元,是去年同期4707万元的2.5倍;核减固定资产投资金额1733万元,是去年同期953万元的1.8倍;应上交财政金额6408万元,是去年同期1368万元的4.7倍;已上交财政金额4455万元,是去年同期404万元的11倍;纠正核算不规范金额7277万元,是去年同期2648万元的2.7倍。
【我要纠错】 责任编辑:刘果
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