采纳审计建议云和县对财政预算项目资金进行整改
云和县审计局在今年的全部政府性资金专项审计调查中,关注预算安排的专项资金的使用情况,在审计中发现存在专项资金未按项目进行实施使用的情况,要求县财政局及各相关部门进行整改,县财政局对这一问题非常重视,采纳了审计建议,迅速召开协调会,对政府性专项资金加强了监管,在编制今年全县各部门预算时对各项目资金采用新的审核方法,会计核算中心也增设了预算经费控制操作方法,有效地防止专项资金被挪用挤占现象的发生。
一是将各单位与各业务科室进行资金对口管理。将全县各部门进行分类,与财政局各业务科室一一对应分口进行资金管理,明确各科室的责任单位。各部门单位申报财政专项资金时,由各科室对分管单位的专项资金按实际情况进行细致地审核,确保各项目的真实性、金额的准性。
二是按资金性质实行动态分类管理。各业务科室在各部门申请财政专项资金时,对各专项项目的实施过程进行监督,据不同的项目性质,按各项目的实施进度进行拨款。
三是在财务核算上对专项资金进行严控。财政预算科与县会计核算中心对各部门专项资金统一进行核算,由预算科将全县各部门的专项资金明细提供给会计核算中心进行分科目分明细会计核算,按照预算指标对各专项资金实行明细管理,不得用于人员经费支出及与专项资金用途无关的其他支出,确保专项资金的专款专用。
经过几个月的实施,各部门对各专项资金均按预算内容进行使用,年终时会计核算中心将把实际支出情况报预算科,作为第二年编制预算的参考依据,使财政预算编制更加细化,更加符合实际情况。
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