崇阳人民医院内审工作有声有色
近年来,崇阳县人民医院内部审计股切实履行内部审计监督,严格执行《审计署关于内部审计工作规定》、《内部审计准则》和《医院内部控制规定》等有关规定,做到依法审计、查错纠弊,堵塞漏洞,防患未然。2009年以来,共查出违纪违规资金42万元、管理不规范资助113万元,提出改进意见12条,有效的发挥内部审计的预警作用。
一是严格审核费用关口,审查各项支出的合规性。对财务报账所取得的外来原始凭证中不合规的假票据、经济业务活动内容记载不详的,无经办人、科主任、分管领导、主管领导、主要领导签字审批的、费用支出手续不完备的一律退回,不予报账。二是严格把好设备采购关口。坚持实行政府集中招标采购制度,对购入1000元以上的医疗设备无政府采购项目申报表和公开招标手续的一律不予报帐和退回补充有关手续。三是审查资金来源的正确性和收入的完整性。清理医院资金来源渠道,分清收入款项,审查其收入来源是否正确,其次审查是否区别经营性、专项资金等资金性质,将各项收入全部纳入单位财务统一核算和管理,有无隐匿收入、设置账外账等违法行为。四是审查物资管理的安全性。主要查其账物、账账是否相符,有无非法处置资产情况,处置资金有无不安规定入账,而是转做“小金库”随意挥霍等问题,资产手续是否完备,账务处理是否正确。
【我要纠错】 责任编辑:桔梗
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