老河口财政同级审整改工作影响大成效好
近日,老河口市审计局向市八届人大常委会第29次会议作了《关于2009年度预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,得到了市人大充分的肯定,报告反映,截止10月底,有关地方和部门共纠正违纪违规问题4.32亿元,占应纠正金额的85.3%。
市人大常务副主任陈学诚在审议审计整改情况报告时指出:从市人大要求全面整改的意见下达后,市委、市政府高度重视,整改工作很有力,效果明显,特别是市直各部门更加注重制度建设,进一步规范了财政资金管理。审计局就是要持续做好财政资金的监督工作,要敢于揭露问题、敢于坚持真理。市人大要大力支持审计工作,市政府要发挥好审计的作用,确保各项资金的使用效益,没有整改到位的问题还要继续抓下去。
今年以来,老河口市审计局组织开展了2009年度市级预算执行和其他财政收支审计工作,并向市人大常委会和市政府报告了审计情况。针对工作报告反映的问题,市人大常委会要求市政府高度重视预算执行和其他财政收支审计查出的问题,督促被审计单位制定整改措施,强化审计查出问题整改工作,健全制度,规范管理。
市政府高度重视市人大常委会审议意见,召开专题会议,安排部署预算执行审计报告所反映问题的整改工作,要求被审计的相关部门单位,按照审计报告提出的意见,认真对照检查,切实搞好整改。市审计局按照市政府专题会议精神,召开内部审计整改协调会,研究安排督促被审计单位进行整改的具体措施,并向24个部门和单位下发《审计整改通知书》,提出整改要求。财政、税务、金剑公司及有关部门单位根据市政府的安排,采取各种方法和措施整改审计查出的问题,并就整改情况和结果向审计部门报送整改情况报告,审计部门组织人员对重点问题的整改落实情况进行了检查。从24个单位落实整改情况来看,各部门单位十分重视整改工作,多数部门单位针对问题制定了切实可行的整改措施,建立和完善内部控制制度,加强内部管理,审计查出的问题大部分得到整改和纠正。通过整改和纠正,增加财政收入或减少财政支出1716.32万元,增加政府性基金收入328.39万元,拨付2009年度以及以前年度专项资金19243万元,追回挤占挪用资金使其归还原渠道89万元,有关部门单位根据审计建议,修订20多项涉及内部控制和管理的制度和文件,财政部门对原有的内部财务管理、专项资金管理、固定资产管理等方面制度进行了健全和完善,审计反映的主要问题大部分得到了积极整改和落实。
为进一步提升整改工作成效,在下一步的整改中,市直有关主管部门将着重抓好三个方面的工作:一是进一步加大审计整改工作力度。对尚未整改到位的问题要分清原因,对于历史遗留问题无法整改的,要尽快拿出解决的办法;对一时难以整改到位的,实行限期整改;对整改不及时的,予以公开,督促整改落实到位。二是深入分析问题产生原因,找到切实可行的解决办法。对审计查出问题的整改,要进一步改进工作,建立长效机制,从根源上解决问题,遏制问题的再次发生。三是加强预算管理,进一步增强预算审查监督的实效和能力。要不断完善收支预算编制,准确真实的编制项目预算,严格预算执行,确保资金的使用效益。对预算编制执行中普遍存在、反复发生的问题,要从宏观上思考、从政策上找原因,为市委、市政府加强宏观管理和决策服务,促进机制、制度的建立和完善。
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