乌后旗审计局切实做好审计保密工作
审计人员在审计过程中会经常接触到各种类型的涉及国家机密、关系国家安全和利益的重要资料和信息;审计工作成果也包含着大量的国家机密信息。如不严格保守秘密,则可能损害国家和人民群众的利益。因此,乌后旗审计局领导十分重视审计保密工作,多次在审计干部职工会议上强调保密工作的重要性。
一是成立了主管领导任组长的保密工作领导小组,具体负责保密法制宣传教育工作的组织实施和机关保密工作的检查部署;二是建立健全审计保密工作制度,把审计保密工作纳入制度化轨道。先后制定了《保密工作实施细则》、《乌后旗审计局文件管理制度》、《乌后旗审计局电子数据采集管理办法》、《计算机信息网络管理制度》《乌后旗审计局系统安全与保密工作制度》等一系列保密制度,全体审计干部(包括退休人员)与旗保密办签订了《保密承诺书》,严格了网络管理和上网信息的保密审查;三是严格实行内外网分离,严禁将用于内网办公使用AO(审计现场实施系统)与OA(审计管理系统)的计算机连接到互联网等公共网络,严禁使用连接互联网等公共网络的计算机处理涉密信息,严禁移动存储介质在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用,确保网络安全;四是对计算机分类管理,标识“涉密计算机”、“非涉密计算机”。严禁使用涉密计算机上国际互联网,严禁在非涉密计算机上处理涉密信息。领导小组定期或不定期进行检查,一经发现用办公计算机上互联网,直接没收办公计算机,造成泄密的,责任自负。五是要求全体审计人员在审计中,严格遵守国家保密规定,对在执行职务中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密不得对外散布,确保保密工作警钟长鸣,不出问题。
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