内蒙古五原县医院采纳审计建议强化内部审计
五原县审计局围绕建设“和谐社会”这个总体目标,坚持审计服务与审计监督并重,在开展县医院财政资金审计过程中,针对财务管理薄弱环节提出了有针对性的意见和建议。县医院充分采纳审计意见和建议,除了对自身不足加强整改外还采取措施强化内部审计,制定了内部审计监督四项基本制度:一是审计工作制度。制度明确规定了审计程序,对审计人员的要求,审计工作细则,即:负责审计财务科帐、表、凭证等会计资料,严格审计社控物资的购置和基建工程支出情况,随时审理医疗收费物价情况是否合理等。
二是医院合理收费制度。制度要求成立医疗收费领导小组,各科设定专职价格管理员,必须在固定、公开的收费窗口收费,住院患者的一日清单要体现“清”、“细”,实行举报制度,做好新开展项目的收费申报工作,严格收费标准。
三是物价管理制度。严格执行《内蒙古自治区医疗服务项目价格》标准,利用公示栏等公示医疗服务项目名称、收费标准、收费依据、计价单位和实际执行价格,医疗服务价格变动时及时变动相应的公示内容等。
四是投诉处理制度。明确了投诉途径与渠道,受理的部门和范围,受理条件,受理内容投诉处理和处罚措施等。
通过上述措施的贯彻落实,目前已经取得了较好的成效。
【我要纠错】 责任编辑:桔梗
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