安徽砀山县审计局给力控制复核环节推进审计信息化建设
为积极配合安徽省厅提出的“信息化推进工程”顺利实施。安徽砀山县审计局给力控制电子化流程管理情况复核环节,以进一步提高局审计信息化应用和审计项目的现代化管理水平。决定从2011年起在全局推广应用AO和OA开展审计工作的同时,出台《审计项目电子化流程管理情况复核办法》(以下简称《办法》)。以完善审计项目管理,明确审计工作职责,提高审计项目质量,进一步推进审计信息化建设。
该《办法》规定了审计项目电子化流程管理情况复核范围、内容与重点。包括局实施并完成所有审计项目的立项和分解、项目资料的关联和下载、AO现场应用情况、AO与OA交互情况等。复核重点是OA系统中审计项目文档和电子数据的编制,采集、交互、应用和归档过程的流程控制和管理等。该《办法》还规定“三复核”模式,即审计项目实施科室复核后,提交综合法规室复核审理的同时,及时填写审计项目电子化流程控制复核单由计算机中心采取网上检查和现场检查想结合的方式再复核。为明确审计人员的责任,该《办法》进一步规定计算机中心收到复核单之日起五个工作日内,应对审计项目实施电子化流程控制情况进行复核并签署意见,计算机中心审核后要求进行整改的,项目实施科室应当按照审核意见及时进行整改,并将复核单连同整改情况说明作为附件材料一并提交审计业务会审议。
【我要纠错】 责任编辑:杜楠
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