上海市奉贤区审计局着力完善审计业务质量控制体系
最近,上海奉贤区审计局先后研究制定了《审计组组长审核规则》等五项制度。通过完善审计业务质量控制体系,为审计工作水平的全面提升提供有力的制度保证。
一是制定《审计组组长审核规则》。规范审计组组长的审核工作,要求审计组组长对取证材料、工作底稿进行审核、确认,并从总体上评价审计证据的适当性和充分性。
二是制定《审计业务科室复核规则》。明确审计业务科科长应承担的复核职责,对审计组报送的相关材料在审计工作底稿上提出复核意见,并及时发现和纠正审计组工作中存在的重要问题。
三是制定《审计业务会议审议规则》。细分了审计业务会议的类型,从审计业务会议的审议范围、重点内容及程序等方面规范审计业务会议行为。
四是制定《审计项目审理工作办法》。对审计项目的审理程序、审理内容以及审理权限等都做出了明确的规定,在审理工作模式、组织管理等方面进行了大胆探索。
五是制定《审计项目质量责任追究办法》。按照分级负责的原则,明确了审计项目质量责任人在执行审计项目过程中,因故意或重大过失,违反审计法律、法规、准则等相关规定,依法应当承担的责任。
【我要纠错】 责任编辑:小薇
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