安徽省合肥市国有企业内控审计整改成效明显
2011年度安徽省合肥市审计局对全市21户国有企业内控进行了审计调查,发现部分企业内控制度缺乏系统性和完整性,主要表现为:一是未对经营活动各业务流程的关键控制点进行系统的归纳和有针对性的设计控制措施;二是内控制度体系的层次性、规划性不强;三是在一些业务环节、事项和对子公司管理方面没有设计制定内控制度。
各企业高度重视审计结果,积极采取措施,加强内控管理,取得明显整改成效。合肥百大集团、安徽国风公司专门成立了公司内控工作领导小组;合肥城建公司召开董事会,审议通过公司《内部审计制度》;合肥工投公司制定了《合肥市工业投资控股有限公司融资管理暂行规定》;合肥科农行董事会审议通过《合肥科技农村商业银行股份有限公司投资管理办法》等。
【我要纠错】 责任编辑:小薇
上一篇: 安徽安庆市努力打造投资审计新亮点
相关资讯:
热点专题:
初级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 资产评估师 | 指南 | 动态 | 大纲 | 试题 | 复习 |
中级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 高级会计师 | 指南 | 动态 | 试题 | 评审 | 复习 |
注册会计师 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 会计基础知识 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |
税务师 | 指南 | 动态 | 查分 | 大纲 | 复习 | ACCA考试 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |