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山东实行部门预算执行审计审前自查报告制度

2012-05-11 17:58 来源:山东省审计厅   打印 | 收藏 |
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  去年以来,山东省审计厅创新工作思路,探索实行了部门预算执行审计审前自查报告制度,在促进被审计单位提高财经法纪意识,增强自我管理和约束方面发挥了积极作用,取得良好成效。

  山东省审计厅每年年初根据预算执行审计计划,向有关预算执行部门单位寄发《关于开展**年度部门预算执行情况自查的通知》,要求有关部门单位对上一年度预算执行和财务收支情况进行全面自查,同时明确检查重点,并要求将自查情况以书面报告形式一式两份报审计组。自查报告反映并整改的问题,经审计组核实后,不再作为审计发现的问题在审计报告、审计决定书中反映和处理。

  该制度实行2年来,被审计部门领导对自查报告制度的认识和重视程度逐步提高,从起初的不愿如实报告自查出的问题,到全面组织自查,主动反映问题并认真研究整改意见。如今年自查通知发出后,各被审计单位普遍召开专题部署会,要求本部门和下属单位认真组织开展自查工作,如实报告查出的问题并认真研究整改措施,自查工作取得实效。7个被审计部门单位提交的自查报告显示,共自查出预算编制不完整、超预算支出、决算编报不实等9类问题,涉及金额47738.48万元。共提出整改措施19项,其中立即整改的问题8项,有计划有步骤整改的问题11项。该制度进一步强化了部门单位的自我监督意识,提高了审计工作效率,对探索审计“免疫系统”功能发挥途径作了一次有益的尝试。

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