甘肃泾川县审计局制定出台关于加强内部审计工作的意见
为充分发挥内部审计职能作用,促进甘肃省泾川县经济社会健康发展,近期,泾川县审计局制定出台了《关于加强内部审计工作的意见》,对内部审计工作的机构设置、人员配备、工作准备、组织领导等作出了明确规定。
《意见》对加强和改进内部审计工作提出了明确要求,要求全县各级各部门充分认识内部审计工作的重要性,加强和改进内部审计工作,积极支持内部审计机构依法履行职责,为内部审计工作营造良好的工作环境。规定凡是乡、镇人民政府、财政财务收支金额较大或者下属单位较多的行政事业单位均应建立内部审计制度,设立本单位内部审计机构,配备专职或兼职内部审计人员。
《意见》明确了内部审计机构的三项主要职能。一是保护国有资产的安全完整和会计信息的真实可靠,开展对本单位及下属单位的财政财务收支及有关经济活动的审计。二是开展对本单位及下属单位领导任期经济责任审计,进一步增强领导干部的责任意识、廉政意识,促进单位廉政效能建设。三是开展管理审计,探索效益审计。
《意见》要求,县审计局要加强对内部审计工作的指导和监督。定期对被审计单位内部审计制度建立健全情况和内部审计工作开展情况进行检查和评估,并将检查结果纳入审计报告,作为内部控制审计评价的内容之一。要健全完善内部审计考核、表彰等工作制度,充分调动和激发内部审计人员的工作积极性和创造性,推动内部审计工作健康发展。
【我要纠错】 责任编辑:小薇
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