上海金山区公安分局多措并举强化内部审计工作
一是突出工作重点。加强对经济合同的审核把关,2012年以来,共对34项合同进行了审计,提出审计意见和建议71条,均被送审单位采纳;对其中的25项经济合同提出了累计核减金额达33.6万元的审计意见,有效提高了财政资金的使用效益。
二是促进内部管理。在部分派出所所长离任审计期间,关注社保队 账户管理情况,对经费收支、会计账务处理等问题提出审计意见和建议,确保派出所社保队账户经费的规范管理和使用,推进了分局关于规范使用社保队账户管理规定的有效落实。
三是注重审计整改。根据“审计整改年”活动安排,多次召开审计整改工作领导小组专题会议,通报审计整改“回头看”推进情况,对转移支付资金专项审计和涉案财物专项审计中遇到的疑难问题,加强沟通协调和配合联动,确保审计整改成效。
四是强化从业培训。加大计算机审计应用力度,邀请相关专家上门指导,帮助审计人员熟练掌握计算机辅助审计系统,充分发挥计算机辅助审计作用,提升审计工作效能;组织审计人员参加由市内审协会组织的内部审计质量评估培训,提升内审人员知识层次和从业技能。
【我要纠错】 责任编辑:小薇
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