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2021中级《审计理论与实务》易错题:内部控制的作用

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2020/11/18 15:57:06 字体:

学习是一个长期坚持的过程,对于审计师考生而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,考试就会更容易一点点。2021年中级审计师备考已经开始了,正保会计网校为你特意整理了《审计理论与实务》易错题,快来做做看!

2021中级《审计理论与实务》易错题

【易错题】

下列各项中,属于内部控制的作用的有: 

A.保护财产物资的安全完整和有效使用 

B.杜绝舞弊,保证会计及其他信息资料的真实可靠 

C.促进工作效率的提高和经营目标的实现 

D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实 

E.增强企业的管理意识 

查看答案解析
【答案】
ACD
【答案解析】

本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家各项政策、法规的贯彻落实。内部控制可以减少舞弊的发生,但并不能保证杜绝舞弊。

【教师提示】

 本题考查的是关于内部控制的作用的相关知识点。希望广大学员审计能够在学习中注重在教材内容基础之上进行熟悉和掌握。加强理解,以及易混易错点的辨析。认真练习和测试,并共同讨论,共同提高,最终顺利通过考试。祝广大学员学习愉快!

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