填写企业所得税申报表时,依法纳税还是依表纳税呢?
促销怎么进行税务确认与会计处理?
被税务局稽查到虚假发票,怎么办?
零申报到底行不行?
本课不仅从收入角度讲解增值税、营业税、企税等涉税事项的分析与处理,还结合大量案例(主要来自实际工作和辅导企业过程中遇到的问题)来讲解,让学员轻松地理解税收规定,掌握企业各税种的申报及税收筹划,并轻松应对税务征管与稽查,从而提升税务能力。
6月15日、6月22日、5月29日、7月6日(周日)
一个出色的财务经理,必须是一个优秀的税务会计
上课日期 | 课程体系 | 学习收益 | 价格 |
第1天 14:00-17:00) |
模块1:企业所得税核心要点把握 1、企业所得税收入确认的把握原则 2、成本费用类核算科目的统一 3、视同销售收入的把握原则 4、企业所得税中的权责发生制如何遵循 5、企业所得税的扣除要点把握原则 6、企业所得税如何把握合法性问题 7、税会差异原则与处理中的把握要点 8、发票在企业所得税中的效力与影响 9、企业所得税的优惠政策把握要点 10、特殊业务下的企业所得税 11、企业所得税的预缴与汇算、申报 |
全面把握企业所得税的特点和要点,为正确进行会计与税务处理、正确纳税、正确筹划、正确进行稽查应对,提供基础。 |
260元 |
第2天 14:00-17:00) |
模块2:增值税(包括营改增)核心要点把握 1、增值税收入确认原则 2、纳税义务发生时间与发票开具 3、视同销售收入 4、总分公司与母子公司 5、混合销售 6、一般纳税人、小规模纳税人、简易征收要点及申报 7、普通发票与专用发票使用中的控制要点 8、出口退税的原理及申报 模块3:营业税核心要点把握 9、营业税纳税义务和时间及申报 10、营业收入、应税收入、发票收入三者的关系 11、如何理解与把握营业税的视同销售 模块4:个人所得税核心要点把握 12、 个人所得税纳税中的典型误区 13、个人所得税各税目 14、企业涉税中个税风险点分析 |
全面把握增值税、营业税、个人所得税的特点和要点,为正确进行会计与税务处理、正确纳税、正确筹划、正确进行稽查应对,提供基础。 |
260元 |
第3天 |
模块5:土地增值税、房产税、印花税与契税核心要点把握 1、土地使用税纳税义务的确认与申报 2、土地使用税的优惠与筹划 3、房产税纳税义务的确认与申报 4、房产税税企争议要点及筹划 5、关于印花税的最大认识误区 6、印花税中的重要税企争议 7、契税纳税义务的把握原则 8、契税优惠政策分析 |
全面掌握土地增值税、房产税、印花税与契税的特点和要点,为正确进行会计与税务处理、正确纳税、正确筹划、正确进行稽查应对,提供基础。 |
260元 |
第4天 |
模块6: 从维权角度应对征管 1、我国现行的征税模式 2、准确把握税务机关与纳税人的关系 3、纳税申报中的法律后果 4、备案与审批 5、发票该如何使用和管理 6、被查到假发票、虚开发票该如何正确应对 7、补税必然有滞纳金吗? 8、应对稽查是税务会计最根本技能 9、税务稽查工作的实质 10、稽查的后果及其风险 11、税务稽查与纳入评估的异同 12、税收法定与纳税人权益维护 模块7:从维权角度应对税务稽查 1、从维权的角度看待与应对稽查 2、稽查人员的权力有多大、可为与不可为 3、税务稽查的过程要点 4、纳税人维权的环节与要点 |
从维权角度教您应对各税种的征管与税务稽查 | 260元 |
合报 |
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温馨提示: 请付费学员在指定时间可进入"直播教室"听课,并提前进入课堂体验、测试,以确保到时能正常听课。