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2016注会《审计》每日一练:货币资金内部控制(4.19)

来源: 正保会计网校 编辑: 2016/04/19 08:58:57 字体:

  单选题

  下列有关货币资金内部控制的说法,不正确的是( )。

  A、出纳人员不得兼任稽核、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,但可以负责会计档案保管

  B、审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告

  C、企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

  D、企业取得的货币资金收入需要及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账

  

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正保会计网校
2016-04-19

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