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初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试(12.24)

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/12/24 09:51:14 字体:

  不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。学习初级审计师同样如此,每天学习一点点,日积月累,水滴石穿!正保会计网校提供审计师考试高质量习题,以下为初级审计师《审计理论与实务》每日一练,快来做题!

多选题

审计人员在进行内部控制测试时,可选取的方法有:

A、检查一定数量的账表、凭证等,检查其是否存在控制措施线索

B、询问出纳员以确定未经授权人员是否曾经被允许接近保险柜

C、按照被审计单位所规定的内部控制程序,选择若干笔业务独立地重新操作一遍

D、前往材料仓库,查看材料到达是否经过严格检查以确定控制措施是否切实得到执行

E、追踪一笔或躲避交易过程以了解相关控制环节

  

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

  初级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2017-12-24)  

正保会计网校
2017-12-24

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