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初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2021.06.07)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/06/07 09:05:27 字体:

美好的一天,争气永远比生气管用,对生活微笑,每一天只为更好的自己努力着!不管你有多艰难,始终要相信,幸福就在不远处。

单选题

下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是:

A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 

B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 

C、对财务报表项目余额进行审查 

D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
内部控制调查的方法:查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件;询问被审计单位的管理人员和其他相关人员;检查内部控制过程中生成的文件和记录;观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况。对财务报表项目余额进行审查属于实质性审查程序。

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初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(06.07)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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