24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.96 苹果版本:8.6.96
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2021.06.10)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/06/10 08:59:04 字体:

做人线条粗一点不是坏事,千万不要因为几句嘲讽就让你垂头丧气,一点打击就让你万念俱灰。在意的越多,遇到的麻烦就会越多。

多选题

审计人员在调查了解被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:

A、运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性 

B、询问管理人员和其他有关人员 

C、检查内部控制过程中生成的文件和记录 

D、向有关第三方进行函证 

E、观察业务活动和内部控制的实际运行情况 

查看答案解析
【答案】
BCE
【解析】
本题考查调查了解内部控制并记录知识点。内部控制调查的方法:询问;检查;观察;追踪有关业务的处理过程。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(06.10)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号