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2021初级《审计理论与实务》易错题:内部控制的作用

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/10/07 16:56:08 字体:

学习是一个长期坚持的过程,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,考试时自然水到渠成。在做习题练习的过程中,你的答题正确率是多少?初级审计师《审计理论与实务》科目易错题,看看你能不能回答正确!

2021初级审计师《审计理论与实务》易错题

【易错题】

下列各项中,属于内部控制的作用的有:

A.保护财产物资的安全完整和有效使用

B.杜绝舞弊,保证会计及其他信息资料的真实可靠

C.促进工作效率的提高和经营目标的实现

D.促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实

E.增强企业的管理意识

查看答案解析
【答案】
ACD
【答案解析】

 本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实。内部控制可以减少舞弊的发生,但并不能保证杜绝舞弊。

【教师提示】

内部控制因为其固有局限性,不能“杜绝”舞弊,但是能够减少舞弊,所以B项错误。增强管理意识,是管理层认知上的认识,不是通过内部控制实现的。管理层有管理意识了,才会设置内部控制,所以E项逻辑不通。希望广大学员能够共同学习、共同进步,最终顺利通过考试!

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