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2023初级审计师《审计理论与实务》练习题精选(二十三)

来源: 正保会计网校 编辑:榴莲酥 2023/03/07 11:06:00 字体:

成功的花之所以明艳动人,必然要经历破土生长、风吹雨打的奋斗之旅。正保会计网校在此精选了初级审计师《审计理论与实务》科目的练习题供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真!

2023初级审计师《审计理论与实务》练习题精选(二十三)

1、多选题

审计人员对被审计单位实施内部控制测试的结果在审计工作中的应用主要表现在下列哪个方面:

A、确定实质性程序的性质、范围、重点和方法 

B、提出改进内部控制的建议 

C、对内部控制做出初步评价 

D、对内部控制进行再评价 

E、调查了解内部控制 

【正确答案】AB

【答案解析】CDE属于审计人员进行内部控制测试的步骤。

2、多选题

下列属于信息与沟通构成内容的有:

A、会计系统 

B、内部审计 

C、信息系统 

D、职责分工 

E、传导机制 

【正确答案】ACE

【答案解析】本题考查信息与沟通知识点。就信息沟通系统的构成而言,它应包括会计系统、信息系统和传导机制等内容。

3、多选题

信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这些风险有:

A、信息系统或相关系统程序可能会对数据进行错误处理 

B、系统瘫痪 

C、数据丢失风险 

D、数据处理速度加快 

E、不恰当的人工干预 

【正确答案】ABCE

【答案解析】选项D属于信息技术的优势,不属于信息技术产生的风险。

4、多选题

下列各项中,属于内部控制的作用的有:

A、保护财产物资的安全完整和有效使用 

B、保证会计及其他信息资料的真实可靠 

C、促进工作效率的提高和经营目标的实现 

D、促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实 

E、增强企业的管理意识 

【正确答案】ABCD

【答案解析】本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实。

5、单选题

下列关于内部控制的说法中,不正确的是:

A、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎 

B、在审计风险模型中,控制风险始终大于零 

C、内部控制测试如果设置的好,可以代替实质性程序 

D、内部控制具有局限性 

【正确答案】C

【答案解析】内部控制测试不能代替实质性程序。

6、单选题

审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:

A、重新计算 

B、询问 

C、重新操作 

D、检查 

【正确答案】A

【答案解析】内部控制测试的方法有检查、询问、观察、重新操作等。

7、单选题

内部控制的重要载体是:

A、组织结构 

B、责权配置 

C、人力资源制度 

D、管理层的观念和经营风格 

【正确答案】A

【答案解析】内部控制的重要载体为组织结构。

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