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国际内审师《内审实务》每日一练:舞弊的征兆(6.15)

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/06/15 09:12:54 字体:

水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA),也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。CIA《内部审计实务》每日一练奉上,快来练习吧!

单选题

制造企业的内部审计师在审计时发现,财务部门的报销制度存在问题。有些报销的金额超过了制度规定的标准;有些报销人员的报销由于没有及时批准而未实际支付。内部审计师决定进行初步调查来获取更多关于报销的潜在问题。内部审计师与财务的有关人员进行了面谈,并对公司的职员采取调查问卷的方式搜集信息。与面谈者交流的信息未在调查问卷中反映。倒计时,内部审计师也没有记录审计业务中潜在的问题。上述审计业务中,主要不足之处是:

A、内部审计师认为面谈所提供的信息不重要。

B、在审计业务调查中,不能同时使用调查问卷和面谈两种形式。

C、调查问卷的形式不能提供有效的信息。

D、以上所有内容。

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2017-6-15)

  国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-6-15)

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正保会计网校
2017-6-15

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