24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

下列关于内部控制的说法不正确的是:

来源: 正保会计网校 编辑:smile 2020/11/13 16:35:44 字体:

新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

下列违反了IIA道德准则的是:

下列关于内部控制的说法不正确的是: 

A、内部控制是指管理层、董事会和其他方面为管理风险、增加实现既定目标的可能性而采取的任何行动 

B、在内部控制中,管理层负责计划、组织并指导实施充分的行动,为实现目标和目的提供绝对的保证 

C、内部控制是指一个组织的内部活动,它是通过组织制度、组织结构和组织指令或者程序来完成的  

D、内部控制可以用来防止或发现雇员在履行其指定职责时重大的错误或违规,并且及时进行纠正 【隐藏答案】【正确答案】 B

答案解析】 对管理层和董事会来说内部控制提供的只是合理的保证,而不是绝对的保证。 

国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2020-11-11)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2020-11-11)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

2020年CIA的备考之战已然打响,赶快跟着正保会计网校CIA人气老师科学备考吧~ 备考路上需要克服的困难交给我们,你只负责走上人生巅峰就好。课程详情>>  购课学习>>

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

免费资料下载

  • 报考指南
  • 新手指导
  • 免费题库
    学习计划
  • 考试大纲
  • 考试题型
一键领取全部资料
回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号