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以下哪项是首席审计执行官 (CAE) 的至佳回应?

来源: 正保会计网校 编辑:smile 2021/09/06 17:49:48 字体:

新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

下列违反了IIA道德准则的是:

内部审计指出,公司车队中的大量卡车使用相同的新型发动机。如果该型号故障,则可能意味着大多数车队车辆停用以及材料运输的严重中断。内部审计建议运输管理层处理这一潜在风险。运输管理层拒绝采取行动,理由是更换新设备涉及的高成本以及其认为此风险极小。以下哪项是首席审计执行官 (CAE) 的至佳回应?

A.与管理层协商以确定控制风险的可接受方式,然后监控该计划的实施情况。

B.考虑到成本效益原则,不处理该风险。

C.认同运输部管理层的看法。

D.立即将此事提请高级管理层注意。

正确答案】A

答案解析

虽然此事对公司有严重影响,但管理层对控制成本的担忧是合理的。CAE 和管理层可能能够制定出一种具有成本效益的方法来处理该风险。然后,内部审计可以监控该计划的实施情况。这种内部审计和业务决策可能是与董事会进行定期对适当部分进行沟通。此类定期沟通包括审计发现和解决的决定,并将该情况提交给高级管理层和审计委员会或董事会。

考察知识点

沟通对风险的接受


国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2021-9-3)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2021-9-3)

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