24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

国际内审师《内审实务》每日一练:舞弊的调查(1.28)

来源: 正保会计网校 编辑:晴 2019/01/28 18:43:42 字体:

正保会计网校的《每日一练》为大家提供高质量习题,希望大家在点滴坚持中成为备考国际注册内部审计师的小能手。不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。现在2019年CIA考试《内部审计实务》的每日一练已经准备好啦,快来学习吧!

以下为国内审计师《内部审计实务》每日一练,今天你练了吗?

单选题

内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有关政策,将一笔款项发放给某企业集团所属的各独立机构。并且该集团的财务总监是负责审批贷款的主管的妻子。面对这种情况,内部审计师应该采取的措施是:

A、告知负责审批贷款的主管,若其及时采取纠正措施,可以不在审计报告中提及此事

B、在后续调查完成之后再向管理层报告

C、将违规行为和利益关系告知管理层,并建议做进一步调查

D、将违规行为报告给司法部门

 

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-01-28)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-01-28)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

免费资料下载

  • 报考指南
  • 新手指导
  • 免费题库
    学习计划
  • 考试大纲
  • 考试题型
一键领取全部资料
回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号