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国际内审师《内审基础》每日一练:内部控制整合框架(4.3)

来源: 正保会计网校 编辑:晴 2019/04/04 10:44:06 字体:

如果把才华比作剑,那么勤奋就是磨刀石。愿你用你的勤奋充分备考国际注册内部审计师(CIA)考试。正保会计网校CIA考试每日一练以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内审基础》每日一练,今天你学习了么?

以下为国内审计师《内部审计基础》每日一练,今天你练了吗?

单选题

某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进行审计时,发现公司参与资金兑换的人员严禁参与银行对账,关于该规定理解不正确的是:

A、恰当的内部控制要求,进行电汇的个人不参加银行对账是正确的

B、恰当的内部控制要求,这是一种通过职责分离避免舞弊的行为

C、不恰当的内部控制要求,参与资金兑换与银行对账属于相容职务

D、公司可以通过独立进行银行对账避免资金兑换人员私自调整汇率

 

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2019-04-03)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-04-03)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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