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CIA《内审实务》每日一练:实施风险评估程序(8.7)

来源: 正保会计网校 编辑:晴 2019/08/07 14:37:41 字体:

CIA备考路上,哭过、累过、笑过,但只要坚持向前走,终将会拿到属于我们的CIA证书。正保会计网校为大家准备了CIA每日一练在线测试,希望大家在每天的练习中理解、巩固所学知识点。现在,CIA《内审实务》每日一练已经准备好啦,快来练习吧!

内部审计师必须时刻警惕舞弊行为存在的可能性。如果忽视对以下风险的控制,那么,舞弊或滥用资产的风险的是:

A、总经理滥用资金进行业务招待

B、向虚拟供应商付款

C、资金拨给了可能与总经理有关的公司

D、虚构职工工作的工时

 

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-08-07)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-08-07)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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