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CIA《内审要素》每日一练:IT控制框架(8.27)

来源: 正保会计网校 编辑:00LilGhost 2019/08/27 08:41:49 字体:

谁说学海无涯“苦”作舟,做题亦可以让你获得满足感,自我认知和自我认同,正保会计网校整理了CIA《内审知识要素》每日一练,这些案例由网校精心整理,思路清晰、方向明确、重点突出,让您在考试复习的道路上更加得心应手!

CIA考试


单选题

如果公司某部门在自己的微型机上独立安装了会计系统的一部分,并将输出结果上传到公司主机上,那么该公司需要注意的控制是___。

A、系统开发、调试和文档的传统控制方法没被采用 

B、应用软件的能力只反映了这个部门的需求 

C、使用系统的这个部门未能完全了解主机体系结构 

D、微机系统的应用程序可能不允许使用计算机辅助审计技术(CAAT) 

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国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-08-27)

国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2019-08-27)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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