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做题不能一味追求量的输出,这样只能是事倍功半。做题的同时要学会自我反思,捋清楚做题思路,寻找正确高效的做题方法,才能在节省时间精力的同时得到更好的备考效果。为了提高大家的学习效率,网校整理了CIA《内审实务》每日一练,希望对你有帮助!
单选题
对于测试内部控制的审计方案,下列说法正确的是:
A、适用于各种情况不必考虑企业的特征
B、确保经营的每个方面都经过审查
C、制定对所有场合都适用的通用审计方案
D、专用于每种经营活动审计
【正确答案】D
【答案解析】本题考查的知识点是风险和控制的自我评估。每种经营活动都有其自身的特点,对某一经营活动审计的内部控制测试而言,特定程序更加合理有效。所以选项D正确。由于各企业的特征、环境场合是不尽相同的,所以不能使用同一种审计工作程序,A、C不正确;选项B,审查经营活动的每个方面是没有必要的,建立在测试内部控制基础的审计工作程序就是为了避免不必要的劳动,审查每个方面会增加工作量,所以B不正确。
国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-10-18)
国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-10-18)
国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
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